lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Aurora

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 19730 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 12/12/2025 - 16:55:25
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
08/08/2025 23060007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 742,00
08/08/2025 23060006
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 4.949,94
08/08/2025 22070009
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE (UMA) CENTRIFUCA LABORATORIO DIGITAL PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROR [...]
LIQUIDADO 2.000,00
08/08/2025 21070015
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/07/2025 NO CRAS MENINO DEUS, SOBR [...]
LIQUIDADO 583,20
08/08/2025 21070010
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 2994, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
PAGO 60.337,92
08/08/2025 20060017
ASSOCIAÇÃO FOCINHOS CARENTES DE AURORA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS REALATIVOS AOS CUIDADOS DE ANIMAIS EM SEU PRÉ-OPERATÓRIO E EM SITUAÇÃO DE RISCO , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
PAGO 4.704,00
08/08/2025 20060015
CONRADO SARAIVA DE SOUZA NETO -ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 3.399,00
08/08/2025 20060007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 819,50
08/08/2025 19060002
R. C. A. ESTRELA LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 123, REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO, JUNTO A SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
PAGO 950,00
08/08/2025 18070001
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 3.300,00
08/08/2025 18060009
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL DE PSA LIVRE/TOTAL PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA
PAGO 2.275,00
08/08/2025 18060008
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS DE EMPRESA DE UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA EM VEICULO MOTORIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA E ENTREGA DOS LAUDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 4.235,00
08/08/2025 17070015
J MARIO FERRO DOS SANTOS
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 2.200,00
08/08/2025 17070005
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 9.950,00
08/08/2025 16070005
COMPACTA PARTICIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTODE NOTA FISCAL Nº 971, REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO: PRATO FEITO, LANCHE, COFFEE BREAK E A LA CARTE, SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDA [...]
PAGO 1.201,26
08/08/2025 16060013
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 592,00
08/08/2025 16060009
CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.044,67
08/08/2025 15050021
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATENDER AS NESCESSIDADE [...]
PAGO 5.000,00
08/08/2025 14070005
CONSTRUTORA LIMP.URB LTDA
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 5.060,00
08/08/2025 10020022
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 335,21
08/08/2025 09070007
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO LANCHE PARA ATENDER AO GRUPO DE GESTANTES (PAIF), EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10/07/2025 NO CRAS MENINO DEUS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA S [...]
PAGO 388,80
08/08/2025 09060006
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS BEBES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA/CE. DE ACORDO COM LICITAÇÃO DE Nº24.0 [...]
PAGO 17.274,00
08/08/2025 08080007
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), E A VISITA DO TÉCNICO DA SPS EM MONITORAMENTO DO CRAS, À SER REALIZADO NO DIA 1 [...]
EMPENHADO 1.520,05
08/08/2025 08080006
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DES [...]
EMPENHADO 234,20
08/08/2025 08080005
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (TONER HP 135), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA.
EMPENHADO 159,00
08/08/2025 08080004
JOSE BRENO TAVARES
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 202 [...]
EMPENHADO 200,00
08/08/2025 08080003
ADRIANO ALVES DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2025, [...]
EMPENHADO 200,00
08/08/2025 08080002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PA [...]
EMPENHADO 225.815,28
08/08/2025 08080001
DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI
11 - SECRETARIA DE SAUDE
DECISÃO JUDICIAL SENTENÇA Nº 3000391-59.2025.8.06.0041 REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROPEDIATRA), PARA O PACIENTE M.F.N.. (CPF Nº118 .XXX.943-90), SOBRE A RESPONS [...]
EMPENHADO 600,00
08/08/2025 08070010
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CREAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSA [...]
PAGO 250,00
08/08/2025 08070009
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
PAGO 516,35
08/08/2025 07080002
ERIK WESLEY LEITE GONCALVES
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 300,00
08/08/2025 07080001
ERICLES ALMEIDA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO ERICLES ALMEIDA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO IV ENCONTRO CEARENSE DE IMUNIZAÇÃO SBIM, QUE ACO [...]
LIQUIDADO 400,00
08/08/2025 07070009
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 331,00
08/08/2025 07040021
C M SILVA LTDA - ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 6.522,16
08/08/2025 06080003
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN NO DIA 06 DE AGO [...]
LIQUIDADO 200,00
08/08/2025 06080002
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ DANIEL GOUVEIA RANGEL, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 06 DE AG [...]
LIQUIDADO 200,00
08/08/2025 06060015
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.326,71
08/08/2025 05080005
ESAU VIEIRA DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ESTADUAL SÃO JOSÉ DEDOENÇAS INFECCIOSAS, NO D [...]
LIQUIDADO 200,00
08/08/2025 04080006
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE. DE ACORDO COM [...]
LIQUIDADO 179,51
08/08/2025 04080004
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. EM CONF [...]
LIQUIDADO 5.251,00
08/08/2025 04080003
ADRIANO ALVES DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2025, [...]
LIQUIDADO 200,00
08/08/2025 03070004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDAD [...]
PAGO 864,80
08/08/2025 03030181
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 10.337,51
08/08/2025 03030156
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE AURORA [...]
LIQUIDADO 9.125,00
08/08/2025 03030131
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, SOBRE A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE [...]
PAGO 91,04
08/08/2025 03030107
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 1.451,54
08/08/2025 03030107
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 260,81
08/08/2025 03030107
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 939,42
08/08/2025 03030107
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 839,88
08/08/2025 03030081
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 0,10
08/08/2025 03030064
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
LIQUIDADO 937,79
08/08/2025 03020226
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
PAGO 116,50
08/08/2025 03020219
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 135,30
08/08/2025 03020203
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 360,00
08/08/2025 02070015
C M LIMA MOURA VARIEDADES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 2495, REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10 (DEZ MIL) COPIAS MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
PAGO 400,00
08/08/2025 02070014
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 860,95
08/08/2025 02070013
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 345,00
08/08/2025 02070011
CONSTRUTORA LIMP.URB LTDA
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 50.086,20
08/08/2025 02060257
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
LIQUIDAÇÃO NESTA DATA. COMP.07/2025.
PAGO 1.654,88

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024