lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
Covid
LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 648 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 04/04/2025 - 16:36:49
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
15/01/2025 EMPENHO: 15010147
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRE [...]
477,42
15/01/2025 EMPENHO: 15010147
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRE [...]
626,53
15/01/2025 EMPENHO: 15010147
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRE [...]
152,63
15/01/2025 EMPENHO: 15010147
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRE [...]
1.172,54
15/01/2025 EMPENHO: 15010147
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRE [...]
1.337,10
15/01/2025 EMPENHO: 15010147
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRE [...]
931,79
15/01/2025 EMPENHO: 15010122
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE

REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRE [...]
1.187,01
15/01/2025 EMPENHO: 15010182
07.954.597/0001-52
GOVERNO ESTADO DO CEARA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM SERVIDOR CEDIDO, DEBITADO NA CONTA-CORRENTE DO ICMS, QUE ORA SE REGULARIZA.
25.077,22
15/01/2025 EMPENHO: 15010174
01.769.435/0001-68
APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREF. DO ESTA
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A APRECE , REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025
2.534,00
15/01/2025 EMPENHO: 15010168
00.703.157/0001-83
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
1.375,00
15/01/2025 EMPENHO: 15010041
503.XXX.XXX-53
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
11 - SECRETARIA DE SAUDE

REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 2101001/2025. CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NO [...]
200,00
15/01/2025 EMPENHO: 15010068
00.394.460/0058-87
GOVERNO FEDERAL
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESIDUAIS PENDENTES EFETUADOS PARA O GESTOR DO PROGRAMA. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL [...]
5.132,38
15/01/2025 EMPENHO: 15010058
00.394.460/0058-87
GOVERNO FEDERAL
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RESIDUAIS PENDENTES EFETUADOS PARA O GESTOR DO PROGRAMA. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL [...]
1.596,19
15/01/2025 EMPENHO: 15010028
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
11 - SECRETARIA DE SAUDE

REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DOS ESFS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
5.217,74
15/01/2025 EMPENHO: 15010033
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
11 - SECRETARIA DE SAUDE

REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. SOBRE A E [...]
164,11
15/01/2025 EMPENHO: 15010037
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
11 - SECRETARIA DE SAUDE

REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ESFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
9.186,52
15/01/2025 EMPENHO: 15010069
00.000.000/1685-30
BANCO DO BRASIL S/A
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
12,00
15/01/2025 EMPENHO: 15010063
00.000.000/1685-30
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
3,40
15/01/2025 EMPENHO: 15010160
00.394.460/0409-50
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
06 - SECRETARIA DE FINANCAS

RETENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
14.349,32
15/01/2025 EMPENHO: 15010160
00.394.460/0409-50
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
06 - SECRETARIA DE FINANCAS

RETENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
0,34
15/01/2025 EMPENHO: 15010160
00.394.460/0409-50
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
06 - SECRETARIA DE FINANCAS

RETENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
76,81
15/01/2025 EMPENHO: 15010166
29.979.036/0043-08
INSS - PARCELAMENTO
06 - SECRETARIA DE FINANCAS

REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN [...]
70.268,91
14/01/2025 EMPENHO: 10010011
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE FINANCAS

DECISÃO JUDICIAL EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE AURORA, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 8512688-36.2012.8.06.0000, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
175,02
14/01/2025 EMPENHO: 10010012
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE FINANCAS

DECISÃO JUDICIAL EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE AURORA, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 8512688-36.2012.8.06.0000, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
69.408,69
10/01/2025 EMPENHO: 02010001
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
150.847,67
10/01/2025 EMPENHO: 02010002
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
102.663,16
10/01/2025 EMPENHO: 02010007
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
117.444,32
10/01/2025 EMPENHO: 02010011
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
12.195,92
10/01/2025 EMPENHO: 02010012
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE

O CUSTEIO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
46.668,25
10/01/2025 EMPENHO: 02010013
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE

O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
124.213,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024