lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Aurora

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 7357 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 30/05/2026 - 18:51:40
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
06/02/2026 19010005
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FILHO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA.
PAGO 1.200,00
06/02/2026 15010010
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
MANUTENÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS QUE POSSUEM BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES-BOMBAS, DESTINADO AO ATENDIMEN [...]
LIQUIDADO 2.648,10
06/02/2026 15010003
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA-ME
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 2.809,29
06/02/2026 13010001
MARINEZ GONÇALVES TAVARES MACEDO-EPP
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 2.750,00
06/02/2026 12010017
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
MANUTENÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS QUE POSSUEM BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES-BOMBAS, DESTINADO AO ATENDIMEN [...]
LIQUIDADO 4.006,10
06/02/2026 12010006
V & V EMPREEDIMENTOS LTDA
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 7.999,99
06/02/2026 06020023
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA A CONTA DO TESOURO, CONFORME TERMO DE INSTRUMENTO Nº 1357421 (CONVÊNIO Nº 20/2025), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
PAGO 13.279,89
06/02/2026 06020023
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA A CONTA DO TESOURO, CONFORME TERMO DE INSTRUMENTO Nº 1357421 (CONVÊNIO Nº 20/2025), CUJO OBJETO É GARANTIR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCA [...]
LIQUIDADO 13.279,89
06/02/2026 06020023
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARA A CONTA DO TESOURO, CONFORME TERMO DE INSTRUMENTO Nº 1357421 (CONVÊNIO Nº 20/2025), CUJO OBJETO É GARANTIR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCA [...]
EMPENHADO 13.279,89
06/02/2026 06020022
MARIA MARCIANA LEITE DE MOURA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DE N° 2026.02.06.05-2.
EMPENHADO 9.600,00
06/02/2026 06020021
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COLSULTORIA NA ÁREA DA LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CIDADE DE AU [...]
EMPENHADO 13.500,00
06/02/2026 06020020
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
EMPENHADO 27.000,00
06/02/2026 06020019
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº [...]
EMPENHADO 25.000,00
06/02/2026 06020018
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COLSULTORIA NA ÁREA DA LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURO [...]
EMPENHADO 13.500,00
06/02/2026 06020017
C A COUTINHO - ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, COMO CADASTRO DE DIÁRIAS, CADASTRO DE PORTARIA, RELATORIOS DA LRF, CADASTRO DE PRESTAÇÃ [...]
EMPENHADO 7.350,00
06/02/2026 06020016
ADRIANO ALVES DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL SARAH, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2026, NA [...]
LIQUIDADO 200,00
06/02/2026 06020016
ADRIANO ALVES DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL SARAH, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2026, NA [...]
EMPENHADO 200,00
06/02/2026 06020015
IS M COM DE INSTRUM. MUSICAIS E E LTDA
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DA CIDADE DE AURORA/CE.
EMPENHADO 4.096,30
06/02/2026 06020014
JOYCY ARYANY LEITE LUCENA
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 001/2026 SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2026, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTUR [...]
EMPENHADO 714,00
06/02/2026 06020013
MICHAEL RONNYS DA SILVA CHAGAS
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 002/2026 SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2026, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTUR [...]
EMPENHADO 714,00
06/02/2026 06020012
RICARDO FERREIRA FERNANDES
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 003/2026 SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2026, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTUR [...]
EMPENHADO 714,00
06/02/2026 06020011
ALEXANDRE RICARTES NETO
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 004/2026 SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2026, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTUR [...]
EMPENHADO 714,00
06/02/2026 06020010
GILVANIA FAUSTINO DE LIMA
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 005/2026 SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2026, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTUR [...]
EMPENHADO 714,00
06/02/2026 06020009
DANUBIO BEZERRA DE SOUZA
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 006/2026 SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2026, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTUR [...]
EMPENHADO 714,00
06/02/2026 06020008
FERNANDO PEREIRA FRANÇA
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 007/2026 SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2026, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTUR [...]
EMPENHADO 714,00
06/02/2026 06020007
ANTONIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 008/2026 SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2026, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTUR [...]
EMPENHADO 714,00
06/02/2026 06020006
JEANE DA SILVA REINALDO
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 009/2026 SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2026, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTUR [...]
EMPENHADO 714,00
06/02/2026 06020005
DELANIO DE ALMEIDA SOUZA
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 010/2026 SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2026, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTUR [...]
EMPENHADO 714,00
06/02/2026 06020004
JOSE DOS SANTOS SILVA
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 011/2026 SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2026, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTUR [...]
EMPENHADO 714,00
06/02/2026 06020003
IOHANA RAYANE HONORATO TEODOSIO
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 012/2026 SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2026, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTUR [...]
EMPENHADO 714,00
06/02/2026 06020002
EDNALDO DANTAS DA SILVA MAGALHÃES
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 013/2026 SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2026, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTUR [...]
EMPENHADO 714,00
06/02/2026 06020001
MARIA CARMELIA DE LIMA
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 014/2026 SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 02/2026, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTUR [...]
EMPENHADO 714,00
06/02/2026 05020001
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF AO REPASSE DO RECURSO FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, VINCULADOS A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO (HGIA),CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMAD [...]
PAGO 84.802,41
06/02/2026 05010395
M.S. NETO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, E DEMAIS ORG [...]
LIQUIDADO 800,00
06/02/2026 05010394
PROJETTA2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA AMBIENTAL, OBJETIVANDO ELABORAÇÃO DE PARECERES, ESTUDOS E RELATÓRIOS AMBIENTAIS DE OBRAS, A SEREM APRESENTADOS AOS ORGÃOS FEDERAIS, EST [...]
LIQUIDADO 5.000,00
06/02/2026 05010384
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO L [...]
LIQUIDADO 1.005,00
06/02/2026 05010383
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
MANUTENÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS QUE POSSUEM BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES-BOMBAS, DESTINADO AO ATENDIMEN [...]
LIQUIDADO 4.006,10
06/02/2026 05010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 249,38
06/02/2026 05010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA [...]
LIQUIDADO 249,38
06/02/2026 05010275
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
OS SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE RELATÓRIO GERENCIAL E ASSESSORIA NA CRIAÇÃO DE UMA NOVA METODOLOGIA VISANDO A ADEQUAÇÃO, GOVERNANÇA E MONITORAMENTO EM PROTEÇÃO [...]
LIQUIDADO 6.500,00
06/02/2026 05010274
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
OS SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHO, VISANDO ATENDER AO PERÍODO DE ADAPTAÇÃO DAS AÇÕES IDEALIZADAS PELA ATRICON PARA EX [...]
LIQUIDADO 6.500,00
06/02/2026 05010253
ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO: PRATO FEITO, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
LIQUIDADO 4.500,00
06/02/2026 05010242
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS, DESDE A ÁNALISE DE ITENS E ELABORAÇÃ [...]
LIQUIDADO 1.450,00
06/02/2026 05010234
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES D [...]
LIQUIDADO 9.186,49
06/02/2026 05010181
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
PAGO 3.541,38
06/02/2026 05010179
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
PAGO 4.516,39
06/02/2026 05010177
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
PAGO 4.134,94
06/02/2026 05010175
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁ [...]
PAGO 31.560,72
06/02/2026 05010172
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MU [...]
PAGO 10.169,17
06/02/2026 05010171
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL, COMISSIONADOS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
PAGO 15.727,26
06/02/2026 05010170
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA FORRO ESQUA [...]
PAGO 4.209,47
06/02/2026 05010144
CICERA DA SILVA FIRMINO
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
PAGO 200,00
06/02/2026 05010047
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE. CONFORME P [...]
LIQUIDADO 360,00
06/02/2026 05010047
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE. CONFORME P [...]
LIQUIDADO 870,00
06/02/2026 05010047
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE. CONFORME P [...]
LIQUIDADO 785,00
06/02/2026 05010047
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE. CONFORME P [...]
LIQUIDADO 810,00
06/02/2026 05010047
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE. CONFORME P [...]
LIQUIDADO 360,00
06/02/2026 05010047
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE. CONFORME P [...]
LIQUIDADO 325,00
06/02/2026 05010047
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE. CONFORME P [...]
LIQUIDADO 460,00
06/02/2026 05010040
FENIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 11, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA E.E.I.F. ROMAO SABIÁ, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE, CONFORME BT 06 - PERÍODO 05 [...]
PAGO 285.369,21

4.1 - Divulga o total das despesas empenhadas, liquidadas e pagas?

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

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