| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2026 |
20030003
X7E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E [...]
|
EMPENHADO |
21.077,55 |
|
| 20/03/2026 |
20030002
INFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUADRO PERSONALIZADO COM BANNER EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA QUALIDADE NO TAMANHO 3,00 X 1,60M, ACABAMENTO EM ACM NA COR BORDÔ, LON [...]
|
EMPENHADO |
580,00 |
|
| 20/03/2026 |
20030001
TP TURISMO LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2911, REF. A EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA), (JUAZEIRO DO NORTE-CE/BRASILIA) PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CICERA EDANA TAVARES LUNA, PRIMEIRA PARCEL [...]
|
PAGO |
6.487,13 |
|
| 20/03/2026 |
20030001
TP TURISMO LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA), (JUAZEIRO DO NORTE-CE/BRASILIA) PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CICERA EDANA TAVARES LUNA, NOS DIAS 22 E 26 DE MARÇO DE 2026, JUNTO AS AÇÕE [...]
|
LIQUIDADO |
1.628,48 |
|
| 20/03/2026 |
20030001
TP TURISMO LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA), (JUAZEIRO DO NORTE-CE/BRASILIA) PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CICERA EDANA TAVARES LUNA, NOS DIAS 22 E 26 DE MARÇO DE 2026, JUNTO AS AÇÕE [...]
|
LIQUIDADO |
6.487,13 |
|
| 20/03/2026 |
20030001
TP TURISMO LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA), (JUAZEIRO DO NORTE-CE/BRASILIA) PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CICERA EDANA TAVARES LUNA, NOS DIAS 22 E 26 DE MARÇO DE 2026, JUNTO AS AÇÕE [...]
|
EMPENHADO |
8.115,61 |
|
| 20/03/2026 |
19030004
TP TURISMO LTDA ME
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.487,13 |
|
| 20/03/2026 |
19030004
TP TURISMO LTDA ME
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA), (JUAZEIRO DO NORTE-CE/BRASILIA) PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AURORA/CE, O SHº MARCONE TAVARES DE LUNA, EM VIRTUDE O SEU DESLOCAMENTO A CI [...]
|
LIQUIDADO |
1.628,48 |
|
| 20/03/2026 |
19030004
TP TURISMO LTDA ME
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA), (JUAZEIRO DO NORTE-CE/BRASILIA) PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AURORA/CE, O SHº MARCONE TAVARES DE LUNA, EM VIRTUDE O SEU DESLOCAMENTO A CI [...]
|
LIQUIDADO |
6.487,13 |
|
| 20/03/2026 |
19030003
CICERA ROSANA DA SILVA ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
28.000,00 |
|
| 20/03/2026 |
18030001
ERIK WESLEY LEITE GONCALVES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 20/03/2026 |
18020005
MARIA ALINE DO NASCIMENTO MACEDO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 20/03/2026 |
09030004
TP TURISMO LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PASSAGENS AÉREAS, JUAZEIRO DO NORTE-CE / CAMPINAS-SP, PARA A PACIENTE T.H.S.S DEVIDO À RETORNO DA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA F.M.U.S.P NA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
2.093,62 |
|
| 20/03/2026 |
05010403
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA: MARÇO/2026.
|
PAGO |
6.524,32 |
|
| 20/03/2026 |
05010403
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONTRIBUIÇÃO DESTINADO AOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA.
|
LIQUIDADO |
6.524,32 |
|
| 20/03/2026 |
05010361
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE DE E [...]
|
PAGO |
13.448,12 |
|
| 20/03/2026 |
05010352
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOE PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLINICA ACILON [...]
|
PAGO |
11.817,72 |
|
| 20/03/2026 |
05010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
24.478,44 |
|
| 20/03/2026 |
05010322
CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMAGEM, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA, CONFORME CONTRATO FIRMA [...]
|
PAGO |
6.561,82 |
|
| 20/03/2026 |
05010236
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DURANTE O EXERC [...]
|
PAGO |
2.564,60 |
|
| 20/03/2026 |
05010124
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
|
LIQUIDADO |
707,34 |
|
| 20/03/2026 |
02030123
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA: MARÇO/2026.
|
PAGO |
15.213,52 |
|
| 20/03/2026 |
02030123
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONTRIBUIÇÃO DESTINADO AOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA.
|
LIQUIDADO |
15.213,52 |
|
| 20/03/2026 |
02020129
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DO FPM.
|
PAGO |
3.498,16 |
|
| 20/03/2026 |
02020129
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO ITR.
|
PAGO |
0,15 |
|
| 20/03/2026 |
02020129
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
3.498,16 |
|
| 20/03/2026 |
02020129
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
0,15 |
|
| 20/03/2026 |
02020115
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ESPECIALIDADES MEDIC [...]
|
PAGO |
11.443,08 |
|
| 19/03/2026 |
19030010
COMERCIAL R.L LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NO MUNICÍPIO, JUN [...]
|
EMPENHADO |
51.140,00 |
|
| 19/03/2026 |
19030009
EDIÇÕES IPDH ? GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIVROS PEDAGÓGICOS DA COLEÇÃO SISTEMA AVALIA E COLEÇÃO DESCOBRIR E APRENDER INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS PARA ALUNOS E PROFESSORES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
30.670,00 |
|
| 19/03/2026 |
19030008
INFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS E TROFÉUS PERSONALIZADAS DE 1º, 2º E 3° LUGARES, EM ACRÍLICOS, ADESIVADAS EM VINIL, COM FITA ROSA, ARTE PERSONALI [...]
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 19/03/2026 |
19030007
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIO FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE EM ALTA DO HOSPITAL ALBERT SABIN, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NA CIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/03/2026 |
19030007
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIO FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE EM ALTA DO HOSPITAL ALBERT SABIN, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NA CIDAD [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/03/2026 |
19030006
FRANCISCO SILVANIO SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SR. FRANCISCO SILVANO SANTOS, QUE IRÁ CONDUZIR ÔNIBUS PARA VISTORIA JUNTO AO DETRAN, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 19/03/2026 |
19030006
FRANCISCO SILVANIO SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SR. FRANCISCO SILVANO SANTOS, QUE IRÁ CONDUZIR ÔNIBUS PARA VISTORIA JUNTO AO DETRAN, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 19/03/2026 |
19030005
JUNIOR DA SILVA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SR. JUNIOR DA SILVA SOUZA, QUE IRÁ CONDUZIR ÔNIBUS PARA VISTORIA JUNTO AO DETRAN, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE CRA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 19/03/2026 |
19030005
JUNIOR DA SILVA SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SR. JUNIOR DA SILVA SOUZA, QUE IRÁ CONDUZIR ÔNIBUS PARA VISTORIA JUNTO AO DETRAN, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NA CIDADE DE CRA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 19/03/2026 |
19030004
TP TURISMO LTDA ME
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA), (JUAZEIRO DO NORTE-CE/BRASILIA) PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AURORA/CE, O SHº MARCONE TAVARES DE LUNA, EM VIRTUDE O SEU DESLOCAMENTO A CI [...]
|
EMPENHADO |
8.115,61 |
|
| 19/03/2026 |
19030003
CICERA ROSANA DA SILVA ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REPASSE DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 016/2026 - SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2026/PNAB, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PROJETO [...]
|
LIQUIDADO |
28.000,00 |
|
| 19/03/2026 |
19030003
CICERA ROSANA DA SILVA ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REPASSE DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 016/2026 - SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2026/PNAB, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PROJETO [...]
|
EMPENHADO |
28.000,00 |
|
| 19/03/2026 |
19030002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A REPASSE MENSAL FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO ESTADUAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE, A SEREM REPASSADOS À ENTIDADE CONVENIADA, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO [...]
|
LIQUIDADO |
300.000,00 |
|
| 19/03/2026 |
19030002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A REPASSE MENSAL FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO ESTADUAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE, A SEREM REPASSADOS À ENTIDADE CONVENIADA, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 19/03/2026 |
19030001
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO ESTADUAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO DE DISTRIBUIÇAO DE RECURSO [...]
|
LIQUIDADO |
300.000,00 |
|
| 19/03/2026 |
19030001
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO ESTADUAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO DE DISTRIBUIÇAO DE RECURSO [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 19/03/2026 |
10030009
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE VASILHAMENTE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) E GÁS GLP, ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 19/03/2026 |
10020014
COMERCIAL R.L LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NO MUNICÍPIO, JUN [...]
|
LIQUIDADO |
4.091,20 |
|
| 19/03/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOAR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PI [...]
|
PAGO |
521,99 |
|
| 19/03/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOAR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PIS [...]
|
PAGO |
808,91 |
|
| 19/03/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOAR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PIS [...]
|
PAGO |
1.821,36 |
|
| 19/03/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOAR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PI [...]
|
PAGO |
2.816,85 |
|
| 19/03/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOAR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PIS [...]
|
PAGO |
6.393,30 |
|
| 19/03/2026 |
05010362
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALAOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO ATENDIMENTO [...]
|
PAGO |
9.002,54 |
|
| 19/03/2026 |
05010360
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CREAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMEN [...]
|
PAGO |
2.862,39 |
|
| 19/03/2026 |
05010359
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROGRAMA AGENTE COM [...]
|
PAGO |
26.942,70 |
|
| 19/03/2026 |
05010358
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
PAGO |
4.538,10 |
|
| 19/03/2026 |
05010357
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAD, DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
4.179,79 |
|
| 19/03/2026 |
05010356
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESEN [...]
|
PAGO |
2.856,04 |
|
| 19/03/2026 |
05010354
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF/EMULTI, DE IN [...]
|
PAGO |
4.526,40 |
|
| 19/03/2026 |
05010350
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS VOLANTE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV [...]
|
PAGO |
1.361,96 |
|
| 19/03/2026 |
05010349
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESEN [...]
|
PAGO |
3.013,11 |
|