lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 11975 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 17/08/2025 - 22:26:57
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
25/02/2025 10020011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.
PAGO 238,79
25/02/2025 10020010
PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BEBEDOURO E FREEZER NAS ESCOLAS ANTÔNIO TELES DE PONTES, ANTONIO AMÂNCIO DA CRUZ E LEÃO SAMPAIO COM TROCA DE PEÇAS, E DESISTALAÇÃO E [...]
LIQUIDADO 8.580,00
25/02/2025 07020008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, [...]
PAGO 111,60
25/02/2025 07020007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDR [...]
PAGO 370,18
25/02/2025 05020006
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO COFFE BREAK PARA PARTICIPANTES DO EVENTO "TCEDUC 2025 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATI [...]
LIQUIDADO 1.270,75
25/02/2025 03020277
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
PAGO 69,00
25/02/2025 03020277
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
PAGO 61,00
25/02/2025 03020277
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
LIQUIDADO 61,00
25/02/2025 03020277
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
LIQUIDADO 69,00
25/02/2025 03020270
CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS CARIRI
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO CONSÓRCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS, COMPETÊNCIA, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025.
PAGO 35.000,00
25/02/2025 03020270
CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS CARIRI
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONTRATO DE RATEIO COM A POLICLINICA E CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS REGIONAL DE BREJO SANTO-CE, CUJO A FINALIDADE PRINCIPAL E A INTEGRALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM A UNIDAD [...]
LIQUIDADO 35.000,00
25/02/2025 03020267
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MACROREGIAO DE BREJO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025.
PAGO 46.932,26
25/02/2025 03020267
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MACROREGIAO DE BREJO
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATO DE RATEIO COM A POLICLINICA E CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS REGIONAL DE BREJO SANTO-CE, CUJO A FINALIDADE PRINCIPAL E A INTEGRALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM A UNIDAD [...]
LIQUIDADO 46.932,26
25/02/2025 03020197
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
PAGO 23.219,61
25/02/2025 03020197
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
PAGO 23.699,03
25/02/2025 03020197
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
LIQUIDADO 23.699,03
25/02/2025 03020197
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
LIQUIDADO 23.219,61
25/02/2025 03020182
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
PAGO 30.742,14
25/02/2025 03020182
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
PAGO 30.316,91
25/02/2025 03020182
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
PAGO 25.670,00
25/02/2025 03020182
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
PAGO 11.543,80
25/02/2025 03020182
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
LIQUIDADO 30.742,14
25/02/2025 03020182
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
LIQUIDADO 30.316,91
25/02/2025 03020182
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
LIQUIDADO 11.543,80
25/02/2025 03020182
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
LIQUIDADO 25.670,00
25/02/2025 03020109
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA, PAR [...]
LIQUIDADO 1.200,00
25/02/2025 03020092
INTERPUBLICA ASSES. E CONSUL. MUNCIPAL
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE A [...]
LIQUIDADO 605,00
25/02/2025 03020017
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MOTOCICLETAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N°2023. [...]
LIQUIDADO 1.800,00
25/02/2025 03020017
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MOTOCICLETAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N°2023. [...]
LIQUIDADO 810,00
25/02/2025 03020017
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MOTOCICLETAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N°2023. [...]
LIQUIDADO 990,00
25/02/2025 03020017
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MOTOCICLETAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N°2023. [...]
LIQUIDADO 360,00
25/02/2025 03020013
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS FYZ-1F14/OSD-2615/OIL-8472/PMW-9949/SBQ [...]
LIQUIDADO 720,00
25/02/2025 03020013
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS FYZ-1F14/OSD-2615/OIL-8472/PMW-9949/SBQ [...]
LIQUIDADO 810,00
25/02/2025 03020013
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS FYZ-1F14/OSD-2615/OIL-8472/PMW-9949/SBQ [...]
LIQUIDADO 990,00
25/02/2025 03020013
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS FYZ-1F14/OSD-2615/OIL-8472/PMW-9949/SBQ [...]
LIQUIDADO 630,00
25/02/2025 03020013
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS FYZ-1F14/OSD-2615/OIL-8472/PMW-9949/SBQ [...]
LIQUIDADO 2.160,00
25/02/2025 03020013
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS FYZ-1F14/OSD-2615/OIL-8472/PMW-9949/SBQ [...]
LIQUIDADO 630,00
25/02/2025 03020013
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS FYZ-1F14/OSD-2615/OIL-8472/PMW-9949/SBQ [...]
LIQUIDADO 720,00
25/02/2025 03020013
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS FYZ-1F14/OSD-2615/OIL-8472/PMW-9949/SBQ [...]
LIQUIDADO 900,00
25/02/2025 03020013
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS FYZ-1F14/OSD-2615/OIL-8472/PMW-9949/SBQ [...]
LIQUIDADO 1.080,00
25/02/2025 03020012
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS EMU-6A28/NVB-3566/FCB-0D12/OSQ-5603 E OCP-540 [...]
LIQUIDADO 1.800,00
25/02/2025 03020012
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS EMU-6A28/NVB-3566/FCB-0D12/OSQ-5603 E OCP-540 [...]
LIQUIDADO 540,00
25/02/2025 03020012
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS EMU-6A28/NVB-3566/FCB-0D12/OSQ-5603 E OCP-540 [...]
LIQUIDADO 900,00
25/02/2025 03020012
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS EMU-6A28/NVB-3566/FCB-0D12/OSQ-5603 E OCP-540 [...]
LIQUIDADO 540,00
25/02/2025 03020012
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS EMU-6A28/NVB-3566/FCB-0D12/OSQ-5603 E OCP-540 [...]
LIQUIDADO 1.620,00
25/02/2025 03020008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE A RESPONSABIL [...]
PAGO 1.120,42
25/02/2025 03020008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE A RESPONSABIL [...]
LIQUIDADO 1.120,42
24/02/2025 31010008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
PAGO 5.770,62
24/02/2025 31010007
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
PAGO 568,07
24/02/2025 31010006
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR [...]
PAGO 1.619,56
24/02/2025 31010005
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO D [...]
PAGO 958,02
24/02/2025 24020023
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR COM REPOSIÇÃO DE HD POR SSD E CONFECÇÃO DE CARIMBO NIKON, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER [...]
EMPENHADO 321,00
24/02/2025 24020022
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IGD, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
EMPENHADO 102,36
24/02/2025 24020021
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇ [...]
EMPENHADO 1.272,76
24/02/2025 24020020
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECO [...]
EMPENHADO 343,11
24/02/2025 24020019
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
EMPENHADO 254,58
24/02/2025 24020018
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECO [...]
EMPENHADO 146,41
24/02/2025 24020017
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025, FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
EMPENHADO 273,89
24/02/2025 24020016
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS PUBLICOS DE AURORA-CE , SOBRE A RESPONSABILIDADE [...]
EMPENHADO 2.503,99
24/02/2025 24020015
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS SOBRE A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICI [...]
EMPENHADO 551,69

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