Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040084
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AUR [...]
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14050009 |
491,65 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040074
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EFETIVOS, DE INTE [...]
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14050011 |
119.079,74 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040157
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EFETIVOS, DE INTE [...]
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14050013 |
38.957,33 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010339
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, DE INTERESSE DA [...]
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14050015 |
2.877,58 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02020113
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS, DE I [...]
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14050017 |
28.314,70 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040158
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORÁR [...]
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14050021 |
37.164,18 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040159
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EFETIVOS E TEMPOR [...]
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14050023 |
43.991,42 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040159
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% EFETIVOS E TEMPOR [...]
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14050025 |
27.927,35 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 13050002
06.747.463/0001-06
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A REPASSE MENSAL FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO ESTADUAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE, A SEREM REPASSADOS À ENTIDADE CONVENIADA, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO [...]
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14050075 |
300.000,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 13050001
06.747.463/0001-06
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO ESTADUAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO DE DISTRIBUIÇAO DE RECURSO [...]
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14050076 |
300.000,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 28040006
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA), (JUAZEIRO DO NORTE-CE/BRASILIA) PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AURORA/CE, O SHº MARCONE TAVARES DE LUNA, EM VIRTUDE O SEU DESLOCAMENTO A CI [...]
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14050008 |
4.927,41 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 06050003
07.306.366/0001-32
TP TURISMO LTDA ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PASSAGENS AÉREAS, GUARULHOS-SP/ JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA A PACIENTE T.H.S.S DEVIDO À RETORNO DA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA F.M.U.S.P NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, SOBR [...]
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14050077 |
3.674,86 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010317
***.388.683-**
FRANCISCA JOANA DO NASCIMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE(UBS) - PSF, DO SITIO VARZANTES (ZONA RURAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
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14050065 |
500,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010318
***.829.403-**
CESAR ALVES FERREIRA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE'S)DO MUNICIPIO DE AURORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFO [...]
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14050066 |
700,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010316
***.109.713-**
CICERA LOPES DO NASCIMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 1 (UM) PONTO DE APOIO A UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DO DISTRITO DE SANTA VITÓRIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA [...]
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14050067 |
500,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010015
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, DURANTE O EXERCICÍO FINANCEIRO 2026, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIP [...]
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14050003 |
188,24 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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14050002 |
13,96 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 10030013
39.824.762/0001-48
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS, DESDE A ANÁLISE DE ITENS E ELABORAÇ [...]
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14050007 |
1.500,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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14050051 |
274,30 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040067
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
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14050001 |
2.730,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010235
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATR [...]
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14050064 |
99,51 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010047
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE. CONFORME P [...]
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14050068 |
1.040,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010217
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
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14050069 |
865,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010217
17.903.529/0001-18
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
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14050070 |
450,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 11050006
40.558.776/0001-46
DAVID FELINTO SAMPAIO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME MEDICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA), PARA A PACIENTE L.F.S.S CPF º 095.XXX.323-02, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
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14050071 |
550,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02030125
41.343.187/0003-75
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA-HCC
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONVÊNIO COM A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES, AMBULATORIAIS, EXAMES DIAGNÓSTICOS, PROCEDIMENTOS CIRUÚGICOS ELETIVOS, ATENDIMNETOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO AQ [...]
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14050072 |
880,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02030125
41.343.187/0003-75
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA-HCC
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONVÊNIO COM A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES, AMBULATORIAIS, EXAMES DIAGNÓSTICOS, PROCEDIMENTOS CIRUÚGICOS ELETIVOS, ATENDIMNETOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO AQ [...]
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14050073 |
1.600,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040054
41.343.187/0004-56
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONVÊNIO COM A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES, AMBULATORIAIS, EXAMES DIAGNÓSTICOS, PROCEDIMENTOS CIRUÚGICOS ELETIVOS, ATENDIMNETOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, BEM COMO AQ [...]
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14050074 |
40.635,00 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010241
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
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14050079 |
9.615,48 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010252
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
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14050081 |
6.345,50 |
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