Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 07050003
***.281.443-**
CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PAR O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 08 DE MAIO DE 2026 [...]
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20050043 |
200,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05050018
***.281.443-**
CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PAR O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 06 DE MAIO DE 2026 [...]
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20050044 |
200,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 12050004
***.281.443-**
CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PAR O HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI, NO DIA 13 DE MAIO [...]
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20050045 |
200,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 07040007
24.242.575/0001-89
MERCADINHO LORENA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
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20050017 |
7.090,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02030016
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA(PSFS) SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA [...]
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20050018 |
1.053,96 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040018
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO - ÔNIBUS ESCOLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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20050007 |
29.397,12 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040018
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO - ÔNIBUS ESCOLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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20050009 |
27.052,48 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05010098
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE AURORA/CE. DURANT [...]
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20050047 |
342,82 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05010324
04.815.955/0001-58
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO ANDRÉ DE FRANÇA NA AGROVILA - DISTRITO DE CACHOEIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, DE INTERESSE [...]
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20050011 |
103,06 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05010266
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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20050012 |
11.126,06 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05010266
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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20050014 |
2.389,40 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040087
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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20050015 |
1.462,58 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 05010002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
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20050046 |
386,32 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 14050003
06.747.463/0001-06
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE, A SEREM REPASSADOS À ENTIDADE CONVENIADA, QUE ESTABELECE RECURSO FINANCEI [...]
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19050001 |
30.276,35 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050001
***.728.083-**
GENILSON DA SILVA FERREIRA
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO, O SH. GENILSON DA SILVA FERREIRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO XV CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA [...]
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19050002 |
900,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050002
***.911.853-**
MARCONE TAVARES DE LUNA
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE O SRº, MARCONE TAVARES DE LUNA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE [...]
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19050003 |
3.600,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 15050001
***.701.193-**
FRANCISCO MATHEUS DE LIMA BANDEIRA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°0172026/SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2026/PNAB, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PROJETO Q [...]
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19050004 |
40.000,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 15050003
***.898.373-**
PAULO PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°0182026/SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2026/PNAB, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PROJETO P [...]
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19050005 |
1.000,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 15050002
***.318.213-**
JEFFERSON ALVES NASCIMENTO
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE APOIO FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N°0182026/SECULT, ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2026/PNAB, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PROJETO G [...]
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19050006 |
1.000,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010124
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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18050001 |
707,34 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010124
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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18050002 |
721,72 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010336
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNI [...]
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15050038 |
1.703,82 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010341
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICÃO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, DUR [...]
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15050020 |
3.112,80 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010341
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICÃO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, DUR [...]
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15050024 |
2.014,17 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010341
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICÃO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, DUR [...]
|
15050026 |
593,63 |
|
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010341
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICÃO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, DUR [...]
|
15050028 |
3.362,37 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010341
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICÃO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, DUR [...]
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15050032 |
5.171,28 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010335
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, [...]
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15050022 |
2.647,07 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010332
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIÃO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DO MUNICI [...]
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15050036 |
9.526,67 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010331
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
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15050034 |
9.492,07 |
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