Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010330
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, [...]
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15050030 |
3.681,33 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 03040006
***.368.133-**
PAULI ANA DE LIMA SOUSA
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04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO BÁSICA DAS ÀREAS DA ARENINHA DA INGAZEIRA, COMO TAMBÉM ABERTURA E FECHAMENTO DO ESPAÇO ESPORTIVO, SOBRE A RESPONSA [...]
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15050005 |
1.195,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02040003
***.984.673-**
ALUISIO BATISTA MOREIRA
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04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO BÁSICA DAS ÀREAS DA ARENINHA, INCLUINDO VESTIÁRIOS E ALAMBRADOS, COMO TAMBÉM ABERTURA E FECHAMENTO DO ESPAÇO ESPOR [...]
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15050007 |
1.195,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 01040134
***.156.643-**
ELIEZIO DE FRANÇA BARROS
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04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONSERVAÇÃO BÁSICA DAS ÀREAS DA ARENINHA DA CACHOEIRINHA, INCLUINDO VESTIÁRIOS E ALAMBRADOS, COMO TAMBÉM ABERTURA E FECHAMENTO [...]
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15050009 |
715,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010394
17.287.220/0001-40
PROJETTA2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA AMBIENTAL, OBJETIVANDO ELABORAÇÃO DE PARECERES, ESTUDOS E RELATÓRIOS AMBIENTAIS DE OBRAS, A SEREM APRESENTADOS AOS ORGÃOS FEDERAIS, EST [...]
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15050004 |
5.000,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 01040150
26.732.680/0001-21
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (PASSEIO,MOTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AURORA [...]
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15050001 |
12.960,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010101
48.727.256/0001-21
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMNISTRATIVAS, GERENCIAMENTO E MATENDO AS REDES [...]
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15050012 |
4.705,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 27040012
33.764.273/0001-61
SANIMAX PRODUTOS E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CASARÃO DA CULTURA RUY DO CEARÁ, COM COLOCAÇÃO DE VIDRAÇAS, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DA CIDADE DE AUR [...]
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15050013 |
6.000,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 30040006
33.764.273/0001-61
SANIMAX PRODUTOS E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA EXPOSIÇÕES, DEDETIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS NO CENTRO CULTURAL ALDEMIR MARTINS, JUNTO AS AÇÕES DA S [...]
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15050014 |
8.000,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05050014
36.294.526/0001-79
CARDIODERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MÉDICA (DERMATOLOGISTA), PARA O PACIENTE F.J.G CPF Nº399.XXX713,34 SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
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15050016 |
500,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05050015
36.294.526/0001-79
CARDIODERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MÉDICA (DERMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE M.M.A CPF Nº543.XXX683-20 SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
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15050017 |
500,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 05010001
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO DA CIDADE D [...]
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15050003 |
423,95 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 01040148
26.732.680/0001-21
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, BASCULANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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15050002 |
38.120,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02030043
21.264.939/0001-33
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA FORRO ESQUADRIAS [...]
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15050011 |
9.000,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02030090
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. EM SUPLEMENTAÇÃO A NEE 05010025.
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15050015 |
1.308,71 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 03030016
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, COMISSIONADOS E CONTR [...]
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14050029 |
72.815,71 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 03030016
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, COMISSIONADOS E CONTR [...]
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14050030 |
4.626,57 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010345
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI [...]
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14050032 |
1.470,93 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 01040136
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI [...]
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14050033 |
4.863,97 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 03030017
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF/EMULTI, DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
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14050035 |
6.337,50 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010359
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROGRAMA AGENTE COMUN ITARIO DE SAÚDE- [...]
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14050037 |
28.470,16 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010364
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PISO DOS PROFISSIONAIS [...]
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14050046 |
5.778,96 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010364
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PISO DOS PROFISSIONAIS [...]
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14050047 |
3.728,70 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010364
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PISO DOS PROFISSIONAIS [...]
|
14050048 |
1.862,04 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010364
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PISO DOS PROFISSIONAIS [...]
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14050049 |
533,65 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010364
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PISO DOS PROFISSIONAIS [...]
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14050050 |
1.378,09 |
|
| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010364
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PISO DOS PROFISSIONAIS [...]
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14050052 |
481,58 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 02020115
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ESPECIALIDADES MEDICAS, DE INTERESSE D [...]
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14050053 |
11.751,74 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010352
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, DE INTER [...]
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14050055 |
14.479,32 |
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| 14/05/2026 |
EMPENHO: 05010361
29.979.036/0043-08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS, DE INTERE [...]
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14050057 |
14.328,52 |
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