Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
06/03/2025 |
EMPENHO: 28020002
070.XXX.XXX-50
JOSE BRENO TAVARES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTIDIO , NO DIA 28 DE FEVER [...]
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200,00 |
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06/03/2025 |
EMPENHO: 26020003
311.XXX.XXX-68
JOÃO AECIO DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOÃO AECIO DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE202 [...]
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200,00 |
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06/03/2025 |
EMPENHO: 27020001
046.XXX.XXX-73
ESAU VIEIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 27 DE FEVEREIRO D [...]
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200,00 |
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06/03/2025 |
EMPENHO: 26020002
006.XXX.XXX-30
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE RECEBEU ALTO NO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL, N [...]
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100,00 |
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06/03/2025 |
EMPENHO: 31010004
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN , SOBRE A RES [...]
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320,00 |
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06/03/2025 |
EMPENHO: 20010015
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN , SOBRE A RES [...]
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200,31 |
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06/03/2025 |
EMPENHO: 15010098
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN , SOBRE A RES [...]
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590,21 |
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06/03/2025 |
EMPENHO: 17010004
20.595.225/0001-45
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/AURORA), PARA O SERVIDOR JOSÉ MARLON SILVA TAVARES, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE [...]
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305,59 |
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06/03/2025 |
EMPENHO: 15010130
042.XXX.XXX-66
GILVAN ARAÚJO COSTA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), JUNTO AS AÇÕES DA SEC [...]
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1.350,00 |
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06/03/2025 |
EMPENHO: 15010190
06.198.721/0001-34
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE VEÍCULOS/ABASTECIMENTO, DOAÇÕES JUNTO A SECRETARIA MU [...]
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1.380,00 |
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06/03/2025 |
EMPENHO: 03020012
41.348.817/0001-32
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS EMU-6A28/NVB-3566/FCB-0D12/OSQ-5603 E OCP-540 [...]
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540,00 |
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06/03/2025 |
EMPENHO: 03020013
41.348.817/0001-32
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS FYZ-1F14/OSD-2615/OIL-8472/PMW-9949/SBQ [...]
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630,00 |
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06/03/2025 |
EMPENHO: 03020013
41.348.817/0001-32
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS FYZ-1F14/OSD-2615/OIL-8472/PMW-9949/SBQ [...]
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900,00 |
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06/03/2025 |
EMPENHO: 03020013
41.348.817/0001-32
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS FYZ-1F14/OSD-2615/OIL-8472/PMW-9949/SBQ [...]
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990,00 |
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06/03/2025 |
EMPENHO: 10020010
05.051.796/0001-25
PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BEBEDOURO E FREEZER NAS ESCOLAS ANTÔNIO TELES DE PONTES, ANTONIO AMÂNCIO DA CRUZ E LEÃO SAMPAIO COM TROCA DE PEÇAS, E DESISTALAÇÃO E [...]
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8.580,00 |
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06/03/2025 |
EMPENHO: 15010063
00.000.000/1685-30
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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3,90 |
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06/03/2025 |
EMPENHO: 15010178
09.163.175/0001-94
FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ACESSO REMOTO E BACKUP EM NUVEM, DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E PATRIMONIO, COM DI [...]
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600,00 |
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03/03/2025 |
EMPENHO: 28020011
FOLHA DE PAGAMENTO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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5.718,97 |
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03/03/2025 |
EMPENHO: 03030237
742.XXX.XXX-53
POLLYANA MARIA TEIXEIRA GONCALVES.
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A SRA. POLLYANA MARIA TEIXEIRA GONÇALVES, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DA UNIDIME-CE , QUE A [...]
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100,00 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 03020233
FOLHA DE PAGAMENTO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE A CONTRATOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALH [...]
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15.540,51 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 02010020
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AURORA/ [...]
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2.324,27 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 03020184
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AURORA/ [...]
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14.790,58 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 02010025
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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2.589,08 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 03020193
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A NEE DE [...]
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10.740,52 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 03020193
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A NEE DE [...]
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17.000,00 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 03020193
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A NEE DE [...]
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32.259,48 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 03020195
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A NEE DE [...]
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4.805,79 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 02010015
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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3.898,77 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 28020005
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A NEE DE N°02010015.
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51.730,97 |
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28/02/2025 |
EMPENHO: 02010022
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE.
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6.601,62 |
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