lC - Lista de pagamentos.

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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 6105 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 06/11/2025 - 15:55:25
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
06/03/2025 EMPENHO: 17010004
20.595.225/0001-45
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/AURORA), PARA O SERVIDOR JOSÉ MARLON SILVA TAVARES, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE [...]
305,59
06/03/2025 EMPENHO: 15010130
042.XXX.XXX-66
GILVAN ARAÚJO COSTA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), JUNTO AS AÇÕES DA SEC [...]
1.350,00
06/03/2025 EMPENHO: 15010190
06.198.721/0001-34
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE VEÍCULOS/ABASTECIMENTO, DOAÇÕES JUNTO A SECRETARIA MU [...]
1.380,00
06/03/2025 EMPENHO: 03020012
41.348.817/0001-32
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS EMU-6A28/NVB-3566/FCB-0D12/OSQ-5603 E OCP-540 [...]
540,00
06/03/2025 EMPENHO: 03020013
41.348.817/0001-32
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS FYZ-1F14/OSD-2615/OIL-8472/PMW-9949/SBQ [...]
630,00
06/03/2025 EMPENHO: 03020013
41.348.817/0001-32
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS FYZ-1F14/OSD-2615/OIL-8472/PMW-9949/SBQ [...]
900,00
06/03/2025 EMPENHO: 03020013
41.348.817/0001-32
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS FYZ-1F14/OSD-2615/OIL-8472/PMW-9949/SBQ [...]
990,00
06/03/2025 EMPENHO: 10020010
05.051.796/0001-25
PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BEBEDOURO E FREEZER NAS ESCOLAS ANTÔNIO TELES DE PONTES, ANTONIO AMÂNCIO DA CRUZ E LEÃO SAMPAIO COM TROCA DE PEÇAS, E DESISTALAÇÃO E [...]
8.580,00
06/03/2025 EMPENHO: 15010063
00.000.000/1685-30
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
3,90
06/03/2025 EMPENHO: 15010178
09.163.175/0001-94
FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO
06 - SECRETARIA DE FINANCAS

REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE ACESSO REMOTO E BACKUP EM NUVEM, DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E PATRIMONIO, COM DI [...]
600,00
03/03/2025 EMPENHO: 28020011
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
5.718,97
03/03/2025 EMPENHO: 03030237
742.XXX.XXX-53
POLLYANA MARIA TEIXEIRA GONCALVES.
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A SRA. POLLYANA MARIA TEIXEIRA GONÇALVES, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DA UNIDIME-CE , QUE A [...]
100,00
28/02/2025 EMPENHO: 03020233
FOLHA DE PAGAMENTO
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE A CONTRATOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALH [...]
15.540,51
28/02/2025 EMPENHO: 02010020
FOLHA DE PAGAMENTO
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AURORA/ [...]
2.324,27
28/02/2025 EMPENHO: 03020184
FOLHA DE PAGAMENTO
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AURORA/ [...]
14.790,58
28/02/2025 EMPENHO: 02010025
FOLHA DE PAGAMENTO
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
2.589,08
28/02/2025 EMPENHO: 03020193
FOLHA DE PAGAMENTO
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A NEE DE [...]
10.740,52
28/02/2025 EMPENHO: 03020193
FOLHA DE PAGAMENTO
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A NEE DE [...]
17.000,00
28/02/2025 EMPENHO: 03020193
FOLHA DE PAGAMENTO
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A NEE DE [...]
32.259,48
28/02/2025 EMPENHO: 03020195
FOLHA DE PAGAMENTO
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A NEE DE [...]
4.805,79
28/02/2025 EMPENHO: 02010015
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
3.898,77
28/02/2025 EMPENHO: 28020005
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A NEE DE N°02010015.
51.730,97
28/02/2025 EMPENHO: 02010022
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE.
6.601,62
28/02/2025 EMPENHO: 03020196
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. CO [...]
105.307,19
28/02/2025 EMPENHO: 03020196
FOLHA DE PAGAMENTO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. CO [...]
1.733,33
28/02/2025 EMPENHO: 02010009
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
1.680,14
28/02/2025 EMPENHO: 03020105
FOLHA DE PAGAMENTO
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A N [...]
10.288,21
28/02/2025 EMPENHO: 02010019
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
3.102,35
28/02/2025 EMPENHO: 03020185
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
21.535,88
28/02/2025 EMPENHO: 03020185
FOLHA DE PAGAMENTO
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
2.183,58

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