Data Liquidação |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010184
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nota Fiscal: 3043
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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306,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010399
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Nota Fiscal: 9
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS -DCTF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABAL [...]
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1.450,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010381
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA Nota Fiscal: 3052
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS [...]
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306,00 |
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| 02/02/2026 |
EMPENHO: 05010320
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS Nota Fiscal: 11
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS -DCTF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇ [...]
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1.450,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010003
ADRIANO ALVES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FOORTALEZA, NO DIA 02 DE FEVEREIRO [...]
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200,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 30010004
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA [...]
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200,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 23010002
JOSE LUCENA NETO - ME
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04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE Nota Fiscal: 272
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DA CIDADE DE AURORA/CE.
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1.334,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 19010005
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FILHO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 8
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOVÉIS PLANEJADOS NO CENTRO DE ATEMNDIMENTO INTEGRADO PARA CRIANÇAS ESPECIAIS(CAICE), JUNTO Á SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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1.200,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 19010006
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 23
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES (FORMATAÇÃO, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS), JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
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1.000,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 19010007
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO Nota Fiscal: 24
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS, COM LIMPEZA COMPLETA, E TROCA DE ALMOFADAS, JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPI [...]
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1.090,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 16010002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O REPASSE DE INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA (MAC), DE EMENDA PARLAMENTAR ATRAVÉS DA PROPOSTA DE Nº63000718480202500 DO ANO DE 2025, PELO P [...]
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600.000,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 16010006
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 3432
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA(PSFS) SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA [...]
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862,28 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 16010007
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 3433
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° [...]
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29.099,56 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 16010008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE Nota Fiscal: 3430
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE(MAC), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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3.401,15 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 12010005
FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FILHO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS Nota Fiscal: 7
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS, INSTALADOS NA SALA DA CONTABILIDADE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ [...]
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3.200,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010046
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADO , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DU [...]
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619,08 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010079
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXER [...]
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2.732,40 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010211
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
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9.180,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010417
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE [...]
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5.732,57 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010043
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURA [...]
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552,01 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010045
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DUR [...]
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6.072,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010070
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE [...]
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15.324,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010083
FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, ELETIVOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
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17.000,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010133
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
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2.912,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010135
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2 [...]
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17.824,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010142
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA, JUNTO AS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. [...]
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7.000,00 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010143
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA, JUNTO AS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURAN [...]
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18.034,88 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010024
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCIC [...]
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103.026,31 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010048
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOV. E G [...]
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62.896,26 |
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| 30/01/2026 |
EMPENHO: 05010067
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EX [...]
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28.296,00 |
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