lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado

R$ 103.479.814,50

Total liquidado

R$ 67.114.370,17

Total pago

R$ 64.845.784,58

LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 5051 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 30/07/2026 - 20:33:56
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 10060031 - DATA: 10/06/2026
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000511-39.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLGIA, PSICOLOGA, PSICOPEDAGOGA, NUTRI [...]
6.522,00 0,00 0,00
EMPENHO: 10060004 - DATA: 10/06/2026
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE NATURAZA CLÍNICA, CIRÚRGICA E OBSTÉTRICA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO CONVENIADO ÁS PESSOAS QUE DELES NECE [...]
22.640,00 1.200,00 1.200,00
EMPENHO: 10060095 - DATA: 10/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RETENÇÃO DE ISS NESTA DATA.
409,65 0,00 0,00
EMPENHO: 10060094 - DATA: 10/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.
655,43 0,00 0,00
EMPENHO: 10060092 - DATA: 10/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RETENÇÃO DE ISS NESTA DATA.
114,10 0,00 0,00
EMPENHO: 10060091 - DATA: 10/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.
68,46 0,00 0,00
EMPENHO: 10060090 - DATA: 10/06/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RETENÇÃO DE INSS NESTA DATA.
251,03 0,00 0,00
EMPENHO: 10060088 - DATA: 10/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.
4,36 0,00 0,00
EMPENHO: 10060086 - DATA: 10/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.
6,21 0,00 0,00
EMPENHO: 10060083 - DATA: 10/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.
66,76 0,00 0,00
EMPENHO: 10060081 - DATA: 10/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.
20,94 0,00 0,00
EMPENHO: 10060079 - DATA: 10/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.
20,43 0,00 0,00
EMPENHO: 10060077 - DATA: 10/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.
11,86 0,00 0,00
EMPENHO: 10060075 - DATA: 10/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.
23,56 0,00 0,00
EMPENHO: 10060073 - DATA: 10/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.
6,00 0,00 0,00
EMPENHO: 10060003 - DATA: 10/06/2026
BANCO DO BRASIL S/A
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COMPETÊNCIA 05/2026.
45.317,20 3.500,00 3.500,00
EMPENHO: 10060002 - DATA: 10/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE FALTAS RETIDO EM FOPAG. DA SAÚDE - COMPETÊNCIA - 05/2026
16.885,03 3.900,00 3.900,00
EMPENHO: 10060001 - DATA: 10/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IRRF RETIDO EM FOPAG. DA SAÚDE - COMPETÊNCIA - 05/2026.
25.838,39 12.995,20 12.995,20
EMPENHO: 10060006 - DATA: 10/06/2026
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURO [...]
1.725,00 1.725,00 0,00
EMPENHO: 10060003 - DATA: 10/06/2026
J LIMA ALENCAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIDOR, COM LIBERAÇÃO DE TERMINAL SERVER (TS) PARA ACESSO REMOTO DE PROGRAMAS UTILIZADO POR USUÁRIOS, SOB RESPONSABI [...]
14.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 10060138 - DATA: 10/06/2026
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SOBRE FOPAG SETOR DEMUTRAN COMP.05/2026.
3.822,02 0,00 0,00
EMPENHO: 10060135 - DATA: 10/06/2026
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SOBRE FOPAG SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO COMP.05/2026.
8.812,72 0,00 0,00
EMPENHO: 10060139 - DATA: 10/06/2026
BANCO DO BRASIL S/A
ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SOBRE FOPAG SETOR PROCURADORIA COMP.05/2026.
469,95 0,00 0,00
EMPENHO: 10060133 - DATA: 10/06/2026
BANCO DO BRASIL S/A
SEC. MUNIC. DE REC. HID. E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SOBRE FOPAG SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE COMP.05/2026.
832,98 0,00 0,00
EMPENHO: 09060037 - DATA: 09/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO NA NF. Nº 1158 - CREDOR G C DA SILVA LTDA.
87,36 0,00 0,00
EMPENHO: 09060035 - DATA: 09/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF RECOLHIDO DA NF. Nº 45443 - CREDOR 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA.
209,78 0,00 0,00
EMPENHO: 09060032 - DATA: 09/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF RECOLHIDO DA NF. Nº 45439 - CREDOR 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA.
1,79 0,00 0,00
EMPENHO: 09060030 - DATA: 09/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF RECOLHIDO DA NF. Nº 2086 - CREDOR PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.
64,79 0,00 0,00
EMPENHO: 09060029 - DATA: 09/06/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE ISSQN RECOLHIDO DA NF. Nº 2086 - CREDOR PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.
107,99 0,00 0,00
EMPENHO: 09060023 - DATA: 09/06/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE INSS RECOLHIDO DA NF. Nº 2843 - CREDOR H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA.
9.534,70 0,00 0,00

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