lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 3851 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 11/06/2026 - 08:15:26
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 29010005 - DATA: 29/01/2026
CORNELIO AUGUSTO LEITE
SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
1.840,74 0,00 0,00
EMPENHO: 29010013 - DATA: 29/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
SEC. MUNICIPAL DE AGR. DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3327.
3.288,87 0,00 0,00
EMPENHO: 29010011 - DATA: 29/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
SEC. MUNICIPAL DE AGR. DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3296
2.473,56 0,00 0,00
EMPENHO: 29010006 - DATA: 29/01/2026
MARIA LEIDE DAIANE CAMPOS
SEC. MUNICIPAL DE AGR. DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
700,00 0,00 0,00
EMPENHO: 29010001 - DATA: 29/01/2026
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
SEC. MUNICIPAL DE AGR. DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
4.037,94 0,00 0,00
EMPENHO: 29010001 - DATA: 29/01/2026
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO ROMÃO SOUZA ARAUJO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 30 DE JAN [...]
200,00 200,00 200,00
EMPENHO: 29010014 - DATA: 29/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3398
1.218,07 0,00 0,00
EMPENHO: 29010009 - DATA: 29/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3329
1.484,61 0,00 0,00
EMPENHO: 29010002 - DATA: 29/01/2026
MERCADINHO LORENA LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DE AURORA-CE.
495,00 0,00 0,00
EMPENHO: 29010010 - DATA: 29/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3325
771,56 0,00 0,00
EMPENHO: 29010004 - DATA: 29/01/2026
MARIA IRENILDE BARBOSA LEITE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
1.200,00 0,00 0,00
EMPENHO: 29010003 - DATA: 29/01/2026
GILVAN ARAÚJO COSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
1.510,63 0,00 0,00
EMPENHO: 29010015 - DATA: 29/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3326
1.163,35 0,00 0,00
EMPENHO: 29010012 - DATA: 29/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3295
829,32 0,00 0,00
EMPENHO: 28010014 - DATA: 28/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN [...]
24.823,16 0,00 0,00
EMPENHO: 28010012 - DATA: 28/01/2026
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 12/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO ANDRÉ DE FRANÇA NA AGROVILA - CACHOEIRA.
420,00 0,00 0,00
EMPENHO: 28010011 - DATA: 28/01/2026
MARIA LEIDIANA DE MEDEIROS SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE RESTANTE DA NF. Nº 1651040, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
0,90 0,00 0,00
EMPENHO: 28010016 - DATA: 28/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF, REF. A FATURA 300518513917 - CREDOR ENEL COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA.
306,23 0,00 0,00
EMPENHO: 28010003 - DATA: 28/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 12/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
2.200,00 0,00 0,00
EMPENHO: 28010002 - DATA: 28/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 12/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
78,18 0,00 0,00
EMPENHO: 28010004 - DATA: 28/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA FATURA 88881418008 - CREDOR ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ.
27,29 0,00 0,00
EMPENHO: 28010026 - DATA: 28/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
1.116,60 0,00 0,00
EMPENHO: 28010024 - DATA: 28/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
5.329,22 0,00 0,00
EMPENHO: 28010022 - DATA: 28/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
523,59 0,00 0,00
EMPENHO: 28010027 - DATA: 28/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO IRRF DO CREDOR SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3347
2,68 0,00 0,00
EMPENHO: 28010025 - DATA: 28/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO IRRF DO CREDOR SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3345
12,79 0,00 0,00
EMPENHO: 28010023 - DATA: 28/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO IRRF DO CREDOR SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3346
1,26 0,00 0,00
EMPENHO: 28010001 - DATA: 28/01/2026
JUVENAL GUEDES DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 29 DE JANEIRO D [...]
200,00 200,00 200,00
EMPENHO: 28010040 - DATA: 28/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
31,50 0,00 0,00
EMPENHO: 27010007 - DATA: 27/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E D [...]
262,47 0,00 0,00

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