lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontradas 2020 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/03/2026 - 15:37:08
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 05010042 - DATA: 05/01/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDATICO, E COPA E COZINHA), PARA SUPRIR DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/ [...]
50.000,00 10.285,60 0,00
EMPENHO: 05010031 - DATA: 05/01/2026
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUR [...]
67.200,00 12.600,00 700,00
EMPENHO: 05010022 - DATA: 05/01/2026
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA, COMPREENDENDO O CONTROLE FINANCEIRO, POR MEIO DA CRIAÇÃO DE PLANILHAS DE DE [...]
3.375,00 3.375,00 3.375,00
EMPENHO: 05010021 - DATA: 05/01/2026
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHO, VISANDO ATENDER AO PERÍODO DE ADAPTAÇÃO DAS AÇÕES IDEALIZADAS PELA ATRICON P [...]
6.875,00 6.875,00 6.875,00
EMPENHO: 05010020 - DATA: 05/01/2026
JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORM [...]
8.621,64 2.873,88 2.873,88
EMPENHO: 05010019 - DATA: 05/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
10.000,00 2.768,10 1.473,33
EMPENHO: 05010018 - DATA: 05/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO SAMU, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
1.000,00 297,00 148,50
EMPENHO: 05010017 - DATA: 05/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA POLICLINICA ACILON GONÇALVES DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AU [...]
10.000,00 4.948,08 3.124,69
EMPENHO: 05010016 - DATA: 05/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
30.000,00 7.588,02 4.811,84
EMPENHO: 05010014 - DATA: 05/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
5.000,00 962,25 665,25
EMPENHO: 05010009 - DATA: 05/01/2026
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ DANIEL GOUVEIA RANGEL, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 06 DE [...]
200,00 200,00 200,00
EMPENHO: 05010010 - DATA: 05/01/2026
JUVENAL GUEDES DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 05 DE JANEIRO D [...]
200,00 200,00 200,00
EMPENHO: 05010011 - DATA: 05/01/2026
DANUBIO CAMPOS MENEZES
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA DANUBIO CAMPOS NENEZES, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 06 DE JANEIR [...]
200,00 200,00 200,00
EMPENHO: 05010012 - DATA: 05/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
4.000,00 558,84 279,42
EMPENHO: 05010421 - DATA: 05/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
200,00 30,04 30,04
EMPENHO: 05010098 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
2.459,13 0,00 0,00
EMPENHO: 05010090 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
4.210,65 0,00 0,00
EMPENHO: 05010089 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
28.140,93 0,00 0,00
EMPENHO: 05010080 - DATA: 05/01/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
1.992,70 0,00 0,00
EMPENHO: 05010097 - DATA: 05/01/2026
BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SOBRE FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
1.413,33 0,00 0,00
EMPENHO: 05010096 - DATA: 05/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA SOBRE FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
363,41 0,00 0,00
EMPENHO: 05010095 - DATA: 05/01/2026
AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO AC LAZER SOBRE FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
25,09 0,00 0,00
EMPENHO: 05010094 - DATA: 05/01/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS SOBRE FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
52,29 0,00 0,00
EMPENHO: 05010093 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO IRRF SOBRE FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
799,13 0,00 0,00
EMPENHO: 05010092 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE SOBRE FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
825,45 0,00 0,00
EMPENHO: 05010091 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO SALARIO FAMILIA SOBRE FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
455,00 0,00 0,00
EMPENHO: 05010081 - DATA: 05/01/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO IRRF DO CREADOR COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°1467
23,91 0,00 0,00
EMPENHO: 05010334 - DATA: 05/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICÃO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AUR [...]
20.000,00 11.340,42 0,00
EMPENHO: 05010138 - DATA: 05/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O E [...]
60.000,00 29.273,45 15.213,45
EMPENHO: 05010124 - DATA: 05/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
5.000,00 1.427,87 720,53

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