lC - Lista de empenhos.

OPÇÕES DE FILTRO - EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026
Total empenhado R$ 118.037.488,48
Total liquidado R$ 80.147.994,40
Total pago R$ 76.584.897,22
LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2026 Foram encontrados 5823 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/09/2026 - 19:52:01
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 07010011 - DATA: 07/01/2026
NE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
60.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 07010001 - DATA: 07/01/2026
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES CONSULTA NO INSTITUTO DE VISÃO SOLIDÁRIA, NO DIA 08 DE J [...]
200,00 200,00 200,00
EMPENHO: 07010003 - DATA: 07/01/2026
HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO ISS SOBRE O CREDOR HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 857
28.250,00 0,00 0,00
EMPENHO: 07010005 - DATA: 07/01/2026
JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO ISS SOBRE O FORNECEDOR JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES & EDIÇÕES MUSICAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N°1247
15.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 07010006 - DATA: 07/01/2026
JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO IRRF SOBRE O FORNECEDOR JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES & EDIÇÕES MUSICAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N°1247
14.400,00 0,00 0,00
EMPENHO: 07010002 - DATA: 07/01/2026
HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
565.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 07010004 - DATA: 07/01/2026
JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
300.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 06010003 - DATA: 06/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF. Nº 2606 - CREDOR SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.
1.401,94 0,00 0,00
EMPENHO: 06010005 - DATA: 06/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF. Nº 2254 - CREDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA.
90,02 9.120,00 9.120,00
EMPENHO: 06010007 - DATA: 06/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF. Nº 2253 - CREDOR COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA.
12,20 4.200,00 4.200,00
EMPENHO: 06010022 - DATA: 06/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO DA NF. Nº 35 - CREDOR R2A CONSTRUÇÕES LTDA.
4.784,66 0,00 0,00
EMPENHO: 06010024 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS - COMP 12/2025.
585,00 0,00 0,00
EMPENHO: 06010026 - DATA: 06/01/2026
AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REF. AO CONVÊNCIO ARAJARA PARK, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EFETIVOS E TEMPORÁRIOS. COMPETÊNCIA 12/2025.
1.204,32 0,00 0,00
EMPENHO: 06010036 - DATA: 06/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF, REF. A NF. Nº 2105 - CREDOR H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA.
7.468,89 0,00 0,00
EMPENHO: 06010001 - DATA: 06/01/2026
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 204, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO NA MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, FREEZER, BEBEDOUROS E AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO.
3.840,00 0,00 0,00
EMPENHO: 06010002 - DATA: 06/01/2026
SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2606, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PSICOMOTOR E BRINQUEDOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
116.828,60 0,00 0,00
EMPENHO: 06010004 - DATA: 06/01/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2254, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM GERAL, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDATICO, E COPA E COZINHA).
7.502,05 7.138,01 7.138,01
EMPENHO: 06010006 - DATA: 06/01/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMETNO DA NF. Nº 2253, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM GERAL, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDATICO, E COPA E COZINHA).
1.017,00 0,00 0,00
EMPENHO: 06010008 - DATA: 06/01/2026
MERCADINHO LORENA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 798, REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
120,00 0,00 0,00
EMPENHO: 06010020 - DATA: 06/01/2026
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2105, REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
248.963,03 0,00 0,00
EMPENHO: 06010021 - DATA: 06/01/2026
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1147, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
2.625,00 0,00 0,00
EMPENHO: 06010023 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. 12/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
56.997,59 0,00 0,00
EMPENHO: 06010025 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. 12/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
91.672,26 0,00 0,00
EMPENHO: 06010035 - DATA: 06/01/2026
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
25.525,64 0,00 0,00
EMPENHO: 06010004 - DATA: 06/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS SOBRE A REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
8.000,00 0,00 0,00
EMPENHO: 06010005 - DATA: 06/01/2026
MARLUCE RODRIGUES DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA. CONFORME DISPENSA [...]
9.120,00 0,00 0,00
EMPENHO: 06010007 - DATA: 06/01/2026
JOSE GONÇALVES CUNHA OLIVEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADÚNICO/PBF. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA. CONFORME [...]
4.200,00 0,00 0,00
EMPENHO: 06010038 - DATA: 06/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.
0,90 0,00 0,00
EMPENHO: 06010039 - DATA: 06/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SECRETARIA DE SAÚDE, AGENT. ENDEMIAS, POLICLINICA
8.199,70 0,00 0,00
EMPENHO: 06010040 - DATA: 06/01/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SETOR PFS, AGENTE SAÚDE,PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM
3.119,34 0,00 0,00

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