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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 6621 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 05/12/2025 - 13:59:03
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
07/10/2025 EMPENHO: 25080016
06.272.659/0001-83
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE

CIRURGIA DE PARTO CESÁRIO PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª O.F.S. (CPF Nº 100.XXX.293-63), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
3.300,00
07/10/2025 EMPENHO: 01070192
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO

OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO DA CIDADE DE AURORA/CE.
389,88
07/10/2025 EMPENHO: 02060249
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA

OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA.
254,58
07/10/2025 EMPENHO: 01100002
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA

TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO NO DISTRTITO DO TIPI , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNI [...]
103,03
07/10/2025 EMPENHO: 01080242
41.348.817/0001-32
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES A SEREM PRESTADOS, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, DE INTERESSE DA [...]
2.520,00
07/10/2025 EMPENHO: 01070136
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE

FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
525,18
06/10/2025 EMPENHO: 30090005
06.272.659/0001-83
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE

EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE CO CONTRSTE, PARA A PACIENTE T.H.F.B., CPF Nº 068.XXX.173-28, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
600,00
06/10/2025 EMPENHO: 30090006
06.272.659/0001-83
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE

CONSULTA MÉDICA COM O OBSTETRA, PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª A.G.O.S.., CPF- Nº 067.XXX.833-80, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE A [...]
180,00
06/10/2025 EMPENHO: 30090007
046.XXX.XXX-73
ESAU VIEIRA DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAUDE

A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY, NO DIA 01 DE OUTU [...]
300,00
06/10/2025 EMPENHO: 29090001
025.XXX.XXX-29
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
11 - SECRETARIA DE SAUDE

A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ DANIEL GOUVEIA RANGEL, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 30 DE SET [...]
200,00
06/10/2025 EMPENHO: 03100001
027.XXX.XXX-07
RENATA SOBREIRA CANDIDO
11 - SECRETARIA DE SAUDE

A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE OUVIDOR DA SAÚDE A SRª RENATA SOBREIRA CANDIDO , QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE BRAÇOS A [...]
200,00
06/10/2025 EMPENHO: 02100002
050.XXX.XXX-47
ADRIANO ALVES DA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAUDE

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA , NO DIA 03 DE OUTUBRO DE [...]
200,00
06/10/2025 EMPENHO: 30090008
503.XXX.XXX-53
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
11 - SECRETARIA DE SAUDE

CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 01 DE OUT [...]
200,00
06/10/2025 EMPENHO: 26090002
006.XXX.XXX-30
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
11 - SECRETARIA DE SAUDE

CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 29 DE [...]
200,00
06/10/2025 EMPENHO: 24090005
066.XXX.XXX-51
ERICLES ALMEIDA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAUDE

A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO ERICLES ALMEIDA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚD [...]
100,00
06/10/2025 EMPENHO: 30090010
066.XXX.XXX-51
ERICLES ALMEIDA SILVA
11 - SECRETARIA DE SAUDE

A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO ERICLES ALMEIDA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE INSUMOS - [...]
100,00
06/10/2025 EMPENHO: 30090003
06.272.659/0001-83
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE

CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, (VASCULAR + USG DOPPLER VENOSO), PARA A PACIENTE A SR., (CPF Nª 035.XXX303-75), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDA [...]
700,00
06/10/2025 EMPENHO: 01100001
43.406.352/0001-54
SERVIÇOS EM SAÚDE DO CARIRI LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE

CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZA COM O INFECTOLOGISTA, PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª L.S.S.C., CPF Nº 007.XXX.333-80, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
500,00
06/10/2025 EMPENHO: 30090009
28.408.691/0001-86
NOANE-NUCLEO DE OFTALMOLOGIA AVANCADA NO NORDESTE
11 - SECRETARIA DE SAUDE

PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO CICLOFOTOCOAGULAÇÃO COM LASER CONTINUO, (SLOW COAGULATION), PARA O PACIENTE SR. R.M.N., CPF-Nº 115.XXX.733-20, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA [...]
3.630,00
06/10/2025 EMPENHO: 15080011
21.264.939/0001-33
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA FORRO ESQUADRIAS [...]
9.571,46
06/10/2025 EMPENHO: 13080004
21.264.939/0001-33
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
11 - SECRETARIA DE SAUDE

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA FORRO ESQUADRIAS [...]
31.772,92
03/10/2025 EMPENHO: 02060262
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº01040247.
34.212,55
03/10/2025 EMPENHO: 01090282
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº02060262
8.927,02
03/10/2025 EMPENHO: 01090282
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº02060262
11.090,90
03/10/2025 EMPENHO: 01090282
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº02060262
2.318,18
03/10/2025 EMPENHO: 01090282
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº02060262
2.914,41
03/10/2025 EMPENHO: 01090282
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº02060262
1.926,72
03/10/2025 EMPENHO: 01090282
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº02060262
2.630,06
03/10/2025 EMPENHO: 01090282
FOLHA DE PAGAMENTO
11 - SECRETARIA DE SAUDE

O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº02060262
2.630,06
03/10/2025 EMPENHO: 02100001
06.747.463/0001-06
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
11 - SECRETARIA DE SAUDE

O REPASSE DO RECURSO FINANCEIRO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM, VINCULADOS A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO (HGIA),CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES [...]
79.236,37

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